Re: [問題] 借虛轉實的問題

看板Accounting作者 (白熊是我,我是白熊)時間14年前 (2010/02/04 17:40), 編輯推噓0(000)
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※ 引述《ikaryshinji (白熊是我,我是白熊)》之銘言:

02/04 17:27,
應收如果在跨期間前已收到,那應該是借銀行存款貸應收
02/04 17:27

02/04 17:28,
次期的預收款項和次期的租金收入做分錄
02/04 17:28

02/04 17:30,
如果你的意思是在期末造成資產、負債同時虛增的話
02/04 17:30

02/04 17:31,
會計師查帳會幫你重分類掉,但是內部作帳這樣是許可的
02/04 17:31
其實我有考慮過這樣子,不過其實這就是公司那邊在問的事情 Orz||, 我有這樣子考慮過,雖然說開出去的發票金額是六萬元,但是因為尚未 實現,所以僅就已經承認的二萬元部分做分錄,其於四萬元部分,待實 際兌現時再承認,於是: 12/1開立發票時: 借:應收款項 20,000 貸:租金收入 20,000 並做備忘錄註明,待次年度兌現時承認: 借:銀行存款 60,000 貸:應收款項 20,000 貸:租金收入 40,000 這樣子處理。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 218.162.99.246
文章代碼(AID): #1BQfNtC8 (Accounting)
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