討論串[問題] 借虛轉實的問題
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12/31. 應收款項 60,000. 預收收入 40,000. 租金收入 20,000. 次期兌現. 銀行存款 60,000. 預收收入 40,000. 應收款項 60,000. 租金收入 40,000. 我個人比較傾向這樣做分錄,會計軌跡會清楚一點,有助於立、沖帳。. 當然你這樣做也沒有問題,只
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12/1發生一筆租金收入60,000元. 借:應收款項 60,000. 貸:租金收入 60,000. 但是因為該筆租金收入有跨期間問題,因此要將租金收入轉列為實帳戶. 所以在12/31做分錄. 借:租金收入 40,000. 貸:預收款項 40,000. 問題在於:這樣子最後會變成借應收貸預收,不會很
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