Re: [問題] 中會問題請益

看板Accounting作者 (頭目阿嗚嗚)時間13年前 (2012/12/10 01:15), 編輯推噓1(100)
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※ 引述《fdclover (fourleavedclover)》之銘言: : ※ 引述《gto011320 ()》之銘言: : ※ 引述《fdclover (fourleavedclover)》之銘言: : : 題目如下: : : 京都公司92年9月30日銀行存款之資料如下: : : (一) 公司帳載餘額$1,082,000 : : (二)銀行對帳單列示之餘額$945,000 : : (三)銀行通知9月份手續費$1,300,9月27日存入銀行之代收支票, : : 因客戶存款不足遭退票$85,433 : : (四)公司開出支票#135 係用以支付購入之辦公用品,金額$3,048,公司誤記為$3,248 : : (五)公司開出支票#246支付水電費$633,但公司誤記為$366 : : (六)銀行誤將他公司支票於本公司帳內減除$20,000 : : (七)公司9月30日當天所收支票$67,000已送存銀行,但送存時間已超過交換時間, : : 故銀行尚未入帳 : : (八)月底未兌現支票尚有#520 $12,300, #534 $8,500, #563 $16,000, : : 請做出京都公司9月份銀行調節表及必要之調整分錄 : : --------------------------------------------------- : : 調整分錄之解答如下 : : 借:應收帳款 85,433 : : 借:手續費 1,300 : : 借:水電費 267 : : 貸:文具用品 200 : : 貸:銀行存款 86,800 : : ------------------------------------------------------ : : 想請問各位大大,調整分錄為何是借記水電費及貸記文具用品,而不是直接 : : 以應付費用< 267-200 =67>借記67元入帳?! : : 能否請各位大大解答,謝謝^^ 當時購買辦公用品及支付水電費的支票分錄為 借:辦公用品 3248 借:水電費 366 貸:應付票據 3248 貸:應付票據 366 對方兌現支票時,我們做 借:應付票據 3248+366 貸:銀行存款 3248+366 但這都是誤記的結果,帳上應有的辦公用品應為3048,應有的水電費為633 實際上銀行存款也因此誤記了 所以應做調整分錄 借:水電費 267 貸:辦公用品 200 貸:銀行存款 67 : 借:水電費 267 : 貸:應付費用 267 : 借:應付費用 267 : 貸:銀行存款 267 : 希望這樣能解答您的疑惑 個人淺見或許有誤 : =============================================================== : 謝謝g大解答,但有部分仍不解,能否請大大或其他高手解惑^^ : 我將另一題,但不同做法的題目列示如下: : 台北公司收到第一銀行十二月份之對帳單﹐上面列示資料如下: : 12 月1 日餘額 $80,000 : 12 月存入現金 66,850 : 代收票據 3,000 : 支票兌現 59,900 : 12 月份存款利息 150 : 保管箱租金 100 : 12 月31 日餘額 90,000 : 台北公司該存款帳戶十二月份記錄彙總如下: : 12 月1 日餘額 $79,500 : 收入(收現存入銀行) 70,650 : 支出(開出支票) 65,240 : 12 月31 日餘額 84,910 : 台北公司十一月份銀行存款調節表列有在途存款$4,500 及未兌現支票$5,000﹐ : 經查十二月份底尚有在途存款$8,300 及未兌現支票若干。 : 此外﹐台北公司發現十二月份有下列兩筆錯誤: : (1)台北公司付給供應商之支票$270,公司誤記為$720; : (2)付給員工薪資之支票$540,銀行誤記為$450。=============>問題所在!!!! : 試作: 12 月底有關該銀行存款之調整分錄(請作成一筆分錄)。 : ANS: : 租金費用 100 : 銀行存款 3500 : 利息收入 15 : 應收票據 3000 : 應付帳款 450 => 不解:為何此題解答是貸記應付帳款,而不是進貨呢?! 這題跟上一題錯的地方不一樣,上一題是在一開始記帳時就錯 所以有影響到原科目(水電費&辦公用品) 本題錯誤在付款時,誤計支票的金額 公司帳上做了錯的分錄: 借:應付票據 720 借:應付票據 450 貸: 銀行存款 720 貸:銀行存款 450 所以應做調整分錄 借:銀行存款 550 貸:應付票據 550 借:應付票據 90 貸:銀行存款 90 至於解答使用應付帳款而不是應付票據的問題 我覺得就統一以應付票據作答就好, 給供應商硬要說應付帳款與應付票據通用是可以的, 但給員工的薪資以應付帳款入帳就不太合適 : ======================================================= : 以上煩請諸位大大解答,謝謝^^ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 111.255.122.46

12/12 23:10, , 1F
對哦..終於看出兩題的差異點了.很感謝S大^^
12/12 23:10, 1F
文章代碼(AID): #1GnCSsKj (Accounting)
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