Re: [問題] 代收代付開發票的問題
※ 引述《aranciodolce (nov)》之銘言:
: 由於本公司有代收代付的案子
: 每月會開立應稅發票向廠商請款
: 但如果本公司替廠商代收代付進口稅或者貨物稅之類的稅金
: 在向廠商請款時
: 進口稅或者貨物稅的部份應該要開應稅的金額或者是零稅率呢?
: (通常是因為進出口貨物而產生的稅金)
: 我的疑問在於
: 進口稅跟貨物稅這種東西感覺應該不用在加收5%稅金 變成多剝了一層皮
: 但是若是不開發票的話又無法向廠商請款@@
: 若是我將因代收代付產生的進口稅跟貨物稅另外開一張零稅率的報單
: 這樣子可以嗎?
: 有請版上神人解惑
加值型及非加值型營業稅法§20:
「進口貨物按關稅完稅價格加計進口稅捐後之數額,依第十條規定之稅率計算營業稅額。
前項貨物如係應徵貨物稅或菸酒稅之貨物,按前項數額加計貨物稅額或菸酒稅額後計算營
業稅額。」
所以營業稅的稅基是:「進口貨物價格 + 關稅 + 貨物稅或菸酒稅」
即上面全部的數字加起來再乘以營業稅率囉~
希望有回答到您所要的答案~
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