[問題] 營業利潤免稅
大家好~
公司的國外分公司原先有提供技術服務給臺灣HQ
之前都適用25-1 3%的營業利潤扣繳
但後來因為我國與子公司所在地有租稅協議
於是申請營業利潤免稅 也已核准了
想問的是 因為已經免稅 無需扣繳
那國外子公司的技術服務收入還需要另外做申報嗎?
謝謝~
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