[問題] 購買國外勞務營業稅問題
如果我開一個軟體設計公司
客戶給我20萬元,然後我用15萬元外包到大陸製作
請問:
1. 15萬元購買國外勞務用408申報繳納5%營業稅後
這期我銷項的20萬, 要再繳納20萬的營業稅,
或是可以將15萬的國外勞務扣除後, 只繳納5萬的營業稅?
2. 計算營所稅時, 我的淨利是用20萬計算, 或是以5萬計算?
因為發現之前沒有注意到這個部份,
兩種算法結果十萬八千里..算錯的話會虧錢虧到不得了~
再麻煩版友們協助解答囉,謝謝..
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推
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