[問題] 營業稅非屬當月申報卻誤在當月申報該..

看板tax作者 (...)時間13年前 (2011/01/20 19:19), 編輯推噓0(009)
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我在申報10月份營業稅時 誤把1筆應在11月申報的進口稅123 申報在10月份的進項稅額裡 且該筆123稅額 在11月未重覆申報 該10月份及11月皆為銷項稅額大於進項 所以都有跟國稅局繳稅 但卻因該筆進口稅不該在10月份申報 造成10月份進口稅額虛增 11月份進口稅額減少 因無留抵稅額 所以應依51條 補繳123*2=246的罰款嗎 那分錄是否應為 借 其他營業外費用123 貸 銀行存款123 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 115.83.33.45

01/20 19:58, , 1F
發調查函後~連補帶罰*1
01/20 19:58, 1F

01/20 20:07, , 2F
稅額<2,000免罰~
01/20 20:07, 2F

01/20 23:12, , 3F
如果稅額為2001 那須補繳2001*2囉
01/20 23:12, 3F

01/21 21:02, , 4F
本稅*1;認諾違章事實+繳清本稅及罰款=>漏稅罰*1
01/21 21:02, 4F

01/22 17:54, , 5F
所以只須罰漏稅的部分 更改403申報書 為正確的稅額即可
01/22 17:54, 5F

01/22 17:56, , 6F
11月稅額因已在10月申報 但11月也是繳稅 請問如果繳納罰款
01/22 17:56, 6F

01/22 17:56, , 7F
那11月是否會有留抵稅額
01/22 17:56, 7F

01/23 09:02, , 8F
9-10,11-12月份申報書皆須做更正~
01/23 09:02, 8F

01/23 09:04, , 9F
是否有留抵~要試算是否有影響"不得扣抵比率"
01/23 09:04, 9F
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