[請益] 有關兼營營業人問題

看板Accounting作者 (氣勢長紅)時間7年前 (2019/01/18 23:37), 7年前編輯推噓5(5011)
留言16則, 3人參與, 7年前最新討論串1/1
請問各位大神 想請教一下,,有幾個問題想不大透想請教大家一下 問題一:為什麼非加值型業人進項稅額不可以抵扣 問題二:為什麼進口勞務的部分非加值型跟免稅還有共用的部分都要繳稅 這三個點我實在翻書很多遍還是想不透 謝謝大家... -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.100.105.130 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Accounting/M.1547825863.A.693.html

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1.非加值型已經享有免開統一發票 所以進項不能再抵了 例外
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除了小規模營業人因為賺不多所以進項能抵10%
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2.購買進口勞務 加值型在銷售的時候開發票就會加入營業稅,
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而免稅或非加值免開發票都是沒課到稅的情形,所以就需要推
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算出這部分的稅金
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你好,可是非加值的部分他不用開發票的狀態是在本業,如果在
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分本業不是就是兼營...出售也要開發票嗎?
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進口勞務部分我知道加值型會開發票又加上會拿來抵進項
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節省稽徵雙方的時間所以不用納入
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H 免稅的部分我仍舊無法參透... 目前的理解是,免稅就是表示他就像開立發票(如全聯賣的生鮮食品 雖然有開發票但是沒有含稅金在裡面),既然如此我國外購買的勞物 照理說免稅部分也會share到,那照理說應該這個部分應該也是要被免稅的 不大懂為什麼他還是得計算出稅金去繳納 抱歉...問題有點蠢...但我實在想不大透>< 另外想再請教一個觀念 金融保險業,本業的部分可以免開發票,但要開收據 他還是得繳5%的營業稅,既然有繳稅為什麼進項不能抵 ※ 編輯: alvn (122.100.105.130), 01/19/2019 01:11:24

01/19 10:18, 7年前 , 10F
你的上半部問題看不太懂 下半部總額型免開發票本來就還是要
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繳稅但因為沒開發票銷項不精確所以原則就進項不能再拿來抵
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了 除了先前已講過的小規模稍微能抵10%
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01/19 10:23, 7年前 , 13F
最後,政府課稅就是先射箭再畫靶的,所以知道大概原則就好
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01/19 10:23, 7年前 , 14F
,有點邏輯但畢竟不是自然科學,不太會完全合理
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01/19 13:12, 7年前 , 15F
我看到文眼了,懂了,謝謝大神相救。
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01/20 05:44, 7年前 , 16F
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文章代碼(AID): #1SGVB7QJ (Accounting)