[問題] 請教營所稅及營業稅問題

看板Accounting作者 (想見不能見的傷痛)時間13年前 (2012/04/05 19:04), 編輯推噓1(104)
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想請教一題關於營業稅及營所稅的問題 Q:如果公司從國外進口貨物來銷售, 在海關那裏,海關會先扣一筆進口貨物的營業稅 但公司在國內銷售的進口貨物是屬於免稅貨物。 故依照營業稅規定,進項稅額是屬不可退還的,這沒有疑問。 但在申報營所稅的時候,沒扣抵之進項稅額, 是否能列為進貨成本呢?? 比方說:進貨成本500+25(稅)=525,銷售屬免稅賣1,000 那在計算營所稅稅基難道只能用 1000-500=500 去計算嗎 還是可以向國稅局主張用1000-525=475的稅基去計算繳稅就好呢? 第一位幫忙解惑者將給1000P作為答謝 感謝! -- -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 111.241.73.181 ※ 編輯: comarsd 來自: 111.241.73.181 (04/05 19:08)

04/05 19:42, , 1F
海關代徵部分仍可當進項憑證扣抵.....
04/05 19:42, 1F

04/05 19:45, , 2F
銷售免稅部分,可申請放棄........
04/05 19:45, 2F

04/05 19:45, , 3F
兼營部分記得年度作調整..........
04/05 19:45, 3F

04/05 19:46, , 4F
25....是預付性質(加值型營業稅下)
04/05 19:46, 4F

04/05 22:35, , 5F
進貨成本為525,不是500。
04/05 22:35, 5F
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